En qué consiste la postergación del IVA
La postergación del IVA permite a las empresas diferir el pago del impuesto al valor agregado (IVA) que se declara mensualmente en sus formularios tributarios.
En lugar de pagar este impuesto en la fecha habitual, puedes optar por trasladar el pago hasta dos meses después, con el objetivo de gestionar de manera más eficiente tus recursos financieros.
Aunque no se trata de una condonación, la postergación del pago del IVA es un beneficio significativo para aquellos contribuyentes que buscan evitar problemas de liquidez a corto plazo.
Quiénes pueden acceder a la postergación del IVA
Para acogerse a este beneficio, tu empresa debe cumplir con los siguientes requisitos:
Régimen tributario: Estar acogida al Régimen Simplificado
Ingresos anuales: El promedio anual de los ingresos del giro en los últimos tres años comerciales no debe superar las 100.000 Unidades de Fomento (UF).
Cumplimiento tributario: No presentar morosidad reiterada en el pago de impuestos.
Cómo solicitar la postergación del IVA
El proceso para postergar el pago del IVA es sencillo y se realiza a través del portal del Servicio de Impuestos Internos (SII). A continuación, te explicamos los pasos a seguir:
Accede al Portal del SII: Ingresa al sitio web del SII y accede con tu RUT y clave tributaria.
Declaración del Formulario 29: Dentro del portal, dirígete a la sección "Impuestos Mensuales" y selecciona "Declarar IVA (F29)".
Selección de la Postergación: Una vez que completes el Formulario 29, selecciona la casilla "Postergación Pago del IVA" (código [756]). Esto hará que el monto del IVA calculado sea asignado automáticamente al código destinado para la postergación.
Envío de la declaración: Revisa que toda la información esté correcta y envía la declaración.
Confirmación de la postergación: Tras enviar la declaración, recibirás una notificación sobre la emisión de un giro por concepto de postergación del IVA, con una nueva fecha de vencimiento que será el día 12 o 20 del mes subsiguiente, dependiendo de tu situación tributaria.
Cómo y cuándo realizar el pago del IVA postergado
Una vez que hayas postergado el pago del IVA, es importante recordar que este debe ser pagado dentro del nuevo plazo otorgado para evitar multas e intereses. Para efectuar el pago:
Consulta de Giros: Ingresa nuevamente al portal del SII y selecciona la opción "Consultar y Pagar Giros" en la sección de Impuestos Mensuales.
Pago en Línea o Presencial: Desde allí, podrás optar por pagar en línea o imprimir el giro para realizar el pago en una entidad bancaria autorizada.
Es importante destacar que puedes realizar el pago antes del vencimiento del nuevo plazo si así lo prefieres, lo que te permitirá mantener tus obligaciones tributarias al día y evitar acumulación de deudas.
Beneficios de la postergación del IVA
La posibilidad de postergar el pago del IVA ofrece varios beneficios para las pymes, entre los que se incluyen:
Mejora del flujo de caja: Al aplazar el pago del IVA, dispones de más liquidez para cubrir otras obligaciones financieras o invertir en oportunidades de negocio.
Sin intereses ni multas: Siempre que el pago se realice dentro del nuevo plazo establecido, no se generan intereses ni multas por la postergación.
Flexibilidad financiera: Esta herramienta te permite gestionar de manera más eficiente tus recursos, especialmente en períodos de menor actividad económica o frente a imprevistos.
Consideraciones importantes
Aunque la postergación del IVA es un beneficio valioso, es fundamental tener en cuenta las siguientes consideraciones:
Cumplimiento de plazos: Si no realizas el pago dentro del período de postergación, se aplicarán intereses y multas desde la fecha de vencimiento original.
Frecuencia de uso: Puedes optar por la postergación en cada período de declaración de IVA, es decir, mensualmente, siempre que cumplas con los requisitos establecidos.
Planificación financiera: Utiliza este beneficio de manera estratégica, asegurándote de que podrás cumplir con el pago en el nuevo plazo para evitar acumulación de deudas y posibles sanciones.
Recuerda siempre mantener un control riguroso de tus obligaciones tributarias, incluyendo la gestión adecuada de beneficios como la postergación del IVA, para evitar retrasos en los pagos y posibles sanciones.
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